企业按合同发出商品一批,价款130000元、增值税销项税额22000元,该货款已于上月预收,金额为100000元(该
答案:3 悬赏:20
解决时间 2021-04-28 02:30
- 提问者网友:星空下的寂寞
- 2021-04-27 19:47
企业按合同发出商品一批,价款130000元、增值税销项税额22000元,该货款已于上月预收,金额为100000元(该企业未单独设置“预收账款”账户)。会计分录咋做
最佳答案
- 二级知识专家网友:邪性洒脱
- 2021-04-27 20:22
借:应收账款152100(如果设置了预收账款,则借记预收账款100000元,应收账款52100元)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)22100
贷:主营业务收入130000
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)22100
贷:主营业务收入130000
全部回答
- 1楼网友:蜜罐小熊
- 2021-04-27 22:14
没有单独设置“预收账款”的,可以用“应收账款”贷方来代表的。 预收时: 借:银行存款 1000000 贷:应收账款 1000000 发出产品开出发票时确认收入: 借:应收账款 152100 贷:主营业务收入 130000 贷:应交税费-应交增值税(销项税)22100 但请注意,编制报表时,必须把“应收账款”贷方余额的科目列为“预收货款”。
- 2楼网友:滚刀废物浮浪人
- 2021-04-27 21:27
没设预收账款,上个月就是借:银行存款,贷:应收账款 100000
现在发货,直接确认收入即可:
借:应收账款--XX 152100
贷:主营业务收入-销售收入 130000
应交税费--应交增值税(销售税额)22100
期末应收账款余额52100。
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