印花税和滞纳金合计2000元,公司是小企业,发生时直接做凭证
借:以前年度损益调整
营业外支出
贷:银行存款
而后月底直接结转本年利润了
借:本年利润 -未分配利润
贷:以前年度损益调整
这样对吗?但是现在的新利润表没有前年度损益调整出现,这个印花税金及罚款应该怎么在利润表上体现?
税务局要自查补缴11、12年的印花税,怎么做账务处理?
答案:2 悬赏:60
解决时间 2021-02-28 14:02
- 提问者网友:他的思颖
- 2021-02-28 08:46
最佳答案
- 二级知识专家网友:浪者不回头
- 2021-02-28 10:00
补交印花税金额不大,建议直接计入当期损益。如果“以前年度损益调整”科目这样做分录没问题。利润表只体现当期的损益,不体现“以前年度损益调整”的金额,“以前年度损益调整”金额应该在所有者权益变动表体现,所有者权益变动表体现所有者权益期初至期末的所有变动因素。
全部回答
- 1楼网友:野性且迷人
- 2021-02-28 10:20
你好!
借:以前年度损益调整
营业外支出
贷:银行存款
而后月底直接结转本年利润了
借:利润分配 -未分配利润
贷:以前年度损益调整 ,利润表上体现不了,在资产负债表里体现啦
如有疑问,请追问。
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