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这个月的应交税金里的销项税额是1500.29 分录怎么做 是小规模纳税人

答案:5  悬赏:20  
解决时间 2021-04-21 16:38

这个月的销售额是51510 销项税是1500.29 分录怎么做啊 为什么应交税金科目还有负的余额

最佳答案

如果销售额是51510,小规模的税率是3%,税额应该是1545.3元啊,不知道为什么是1500.29元


应交税金科目有负数,是可能多缴税款。

全部回答

你是小规模纳税人,51510应该是含税销售收入,如果应交税金出现负数说明你少计提多缴税。会计分录;

借:银行存款或应收账款51510

贷:主营业务收入50009.71

贷:应交税费-应交增值税1500.29

借:银行存款51510元

贷:主营业务收入50009.71元

贷:应交税费—应交增值税1500.29元

说明:小规模纳税人增值税进项税计入成本,不予抵扣,所以销售商品收取的增值税额不叫销项税是应交增值税。即主营业务收入额+应交增值税额=实际收款额。

应交税金有负的余额1、核算错误2、多交了。

楼上的瞎说什么啊,51510是含税的销售额,转化成不含税价算出来的税额当然是1500.29.

分录应该是;借:应收账款或现金或银行存款51510

贷:主营业务收入 50009.71

应交税金 1500.29

至于你说的应交税金有负数,要么是因为你保税了忘了交款,要么是交了款忘了做帐。一般当月做了上面这种分录,下月交款的时候还要做个交款的分录,借:应交税金 1500。29 贷:银行存款。

这样应交税金就没有负数了。

你的账务应该不健全吧,建议找个兼职会计帮你做啦,记得每个月交地税的时候还要计提主营业务税金及附加哦。

51510/1.03*0.03=1500.29

借:应收账款 51510

贷:主营业务收入 50009.71

应缴税金----增值税----销项税金 1500.29

应交税金科目有负数可能是预交税款,也可能是进项税待抵。

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