给员工发福利该如何做账
答案:3 悬赏:40
解决时间 2021-10-13 23:31
- 提问者网友:城市野鹿
- 2021-10-13 18:36
给员工发福利该如何做账
最佳答案
- 二级知识专家网友:十鸦
- 2021-10-13 19:40
1、如果福利费仍在提取,或者应付福利费有“贷方”余额,可使用用:
借:应付福利费
贷:现金
2、如果福利费不提取了,可以使用:
借:管理费用--福利费
贷:现金
借:应付福利费
贷:现金
2、如果福利费不提取了,可以使用:
借:管理费用--福利费
贷:现金
全部回答
- 1楼网友:摆渡翁
- 2021-10-13 21:30
借:管理费用-福利费
贷:现金
- 2楼网友:千夜
- 2021-10-13 20:03
提取时借:管理费用--福利费
按<新会计准则>贷:应付职工薪酬-福利费
发福利费时:借:应付职工薪酬-福利费
贷:现金
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