怎么做年报表?
答案:1 悬赏:70
解决时间 2021-01-22 12:09
- 提问者网友:情歌越听越心酸
- 2021-01-21 22:40
怎么做年报表?
最佳答案
- 二级知识专家网友:有你哪都是故乡
- 2021-01-21 23:22
12月份之前的凭证计入15年的账内,但科目是:
借:以前年度损益调整贷:货币类或应付账款等
再将以前年度损益调整转入利润分配——未分配利润科目
关于报表,计入以前年度损益的那部分,要分解为管理费用、营业费用、财务费用等,然后分别计入损益表和资产负债表的利润分配和对应的货币资金等项目。
换言之,要视同是上年度已经入账了来报表。
追问:(11月,12月的管理费用的合计数是8000。并且到今年3月份为止,我们都还没有收入!)11月份我已经做了月结转,借,本年利润4000,贷,管理费用4000
12月份也是如此。接下来再做个凭证,
借,以前年度损益调整8000,贷本年利润8000?
还是应该把我做的月结转都删掉,直接是
借,以前年度损益调整8000,贷管理费用8000?
借,利润分配-未分配利润8000,贷以前年度损益调整8000?
追答:只能做一遍,前面做了,后面就不要调整了。没有收入不要紧,损益表显示就只有费用很正常,资产负债表体现在未分配利润里。
追问:那分公司必须要交给总公司些钱,才能注册成为总公司,那这笔钱怎么算?
追答:反了吧,先有总公司再有分公司。若分公司需上交利润,做,借 利润分配贷银行存款;若分公司需将款项划给总公司使用,走内部往来,可以用其他应收应付款科目代替。
追问:噢噢
借:以前年度损益调整贷:货币类或应付账款等
再将以前年度损益调整转入利润分配——未分配利润科目
关于报表,计入以前年度损益的那部分,要分解为管理费用、营业费用、财务费用等,然后分别计入损益表和资产负债表的利润分配和对应的货币资金等项目。
换言之,要视同是上年度已经入账了来报表。
追问:(11月,12月的管理费用的合计数是8000。并且到今年3月份为止,我们都还没有收入!)11月份我已经做了月结转,借,本年利润4000,贷,管理费用4000
12月份也是如此。接下来再做个凭证,
借,以前年度损益调整8000,贷本年利润8000?
还是应该把我做的月结转都删掉,直接是
借,以前年度损益调整8000,贷管理费用8000?
借,利润分配-未分配利润8000,贷以前年度损益调整8000?
追答:只能做一遍,前面做了,后面就不要调整了。没有收入不要紧,损益表显示就只有费用很正常,资产负债表体现在未分配利润里。
追问:那分公司必须要交给总公司些钱,才能注册成为总公司,那这笔钱怎么算?
追答:反了吧,先有总公司再有分公司。若分公司需上交利润,做,借 利润分配贷银行存款;若分公司需将款项划给总公司使用,走内部往来,可以用其他应收应付款科目代替。
追问:噢噢
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