收入是2324280.61元,
利润是485998.86元。
超了5%的20%,所以利润偏大。
我公司2011年是核定征收,没有控制好利润,利润有些偏大,现在税务局让补交企业所得税,怎么办?
答案:3 悬赏:10
解决时间 2021-02-04 16:58
- 提问者网友:江鱼
- 2021-02-03 23:51
最佳答案
- 二级知识专家网友:陪我到地狱流浪
- 2021-02-04 00:15
国税发[2008]30号 第九条 纳税人的生产经营范围、主营业务发生重大变化,或者应纳税所得额或应纳税额增减变化达到20%的,应及时向税务机关申报调整已确定的应纳税额或应税所得
我的一点建议:国家税务总局关于核定征收有规定是平时核定,秋后算帐。所以,纳税人平时是要建帐,并控制利润率在核定之下一点。哪怕是白条也要做进去。
你这种情况是,还没有等到秋后算帐。马上就让你补税了。你只有按规定补税了。不过关于核定征收补多少税。这个和税务有沟通的余地。希望对你有帮助
我的一点建议:国家税务总局关于核定征收有规定是平时核定,秋后算帐。所以,纳税人平时是要建帐,并控制利润率在核定之下一点。哪怕是白条也要做进去。
你这种情况是,还没有等到秋后算帐。马上就让你补税了。你只有按规定补税了。不过关于核定征收补多少税。这个和税务有沟通的余地。希望对你有帮助
全部回答
- 1楼网友:野性且迷人
- 2021-02-04 02:45
税务局查账补交所得税的会计处理是:
1、补计提以前年度企业所得税:
借:以前年度损益调整-补缴企业所得税
贷:应交税费-企业所得税
2、补计提本年度企业所得税:
借:所得税费用
贷:应交税费-企业所得税
3、缴纳税费时:
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
- 2楼网友:恕我颓废
- 2021-02-04 01:52
交肯定是得交的,因为这是你们自己的责任。至于交多少,可以和专管员协商,本身你们是核定征收的企业,相对来说容易沟通一些,只要和专管员沟通好了,一切都好办。
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