某公司客户张三。其应收账款是10000。预收账款是300。要求调节账预收账款不要有余额。要怎么做
答案:3 悬赏:60
解决时间 2021-01-09 16:50
- 提问者网友:椧運幽默
- 2021-01-08 22:33
某公司客户张三。其应收账款是10000。预收账款是300。要求调节账预收账款不要有余额。要怎么做
最佳答案
- 二级知识专家网友:底特律间谍
- 2021-01-08 23:56
客户张三的账面余额;应收账款是10000,预收账款是300。
调节账预收账款不要有余额,账务处理如下:
借:预收账款-张三300
贷:应收账款-张三300
调整后,张三的预收账款账面余额为0,应收账款账面余额9700元。
调节账预收账款不要有余额,账务处理如下:
借:预收账款-张三300
贷:应收账款-张三300
调整后,张三的预收账款账面余额为0,应收账款账面余额9700元。
全部回答
- 1楼网友:躲不过心动
- 2021-01-09 01:52
借:其他应收款 10000
贷:现金/银行存款或其他相关科目
借:预收账款300
贷:其他应收款 300
借:现金/银行存款300
贷:预收账款 300
追问:其他应收款怎么会对应现金或者存款呢?不是应该对应主营业务收入?!
追答:我是根据你提供的科目进行回答的;如果是业务收入,那对应的借方科目是:应付账款/应交税费--应交增值税--销项 贷方是主营业务收入
贷:现金/银行存款或其他相关科目
借:预收账款300
贷:其他应收款 300
借:现金/银行存款300
贷:预收账款 300
追问:其他应收款怎么会对应现金或者存款呢?不是应该对应主营业务收入?!
追答:我是根据你提供的科目进行回答的;如果是业务收入,那对应的借方科目是:应付账款/应交税费--应交增值税--销项 贷方是主营业务收入
- 2楼网友:时间的尘埃
- 2021-01-09 01:06
调账。将预收账款转入应收账款。
说明调账内容、原因作凭证附件。
借:预收账款-张三300
贷:应收账款-张三300
说明调账内容、原因作凭证附件。
借:预收账款-张三300
贷:应收账款-张三300
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯