本月票已进,但未认证,必须要做账务处理么?若要做分录是怎样的?
答案:4 悬赏:60
解决时间 2021-12-13 05:22
- 提问者网友:月葬花瑰
- 2021-12-12 19:14
本月票已进,但未认证,必须要做账务处理么?若要做分录是怎样的?
最佳答案
- 二级知识专家网友:你把微笑给了谁
- 2021-12-12 20:24
可以先估价入账
借:原材料等 (不含税金额)
贷:应付账款-估价入账
次月冲减以上凭证,再按发票入账。
借:原材料等 (不含税金额)
贷:应付账款-估价入账
次月冲减以上凭证,再按发票入账。
全部回答
- 1楼网友:為→妳鎖鈊
- 2021-12-12 23:57
借:原材料等科目
其他应收款(税金部分)
贷:银行存款
下月认证抵扣
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应收款
摘要:调整上月某某凭证,认证抵扣
- 2楼网友:废途浑身病态
- 2021-12-12 23:25
借:原材料(期间费用)
借:其他应收款-待抵扣进项税金 过渡科目
贷:银行存款(应付账款)
次月认证抵扣
借:应交税费-应交增值税(进项税金)
贷:其他应收款-待抵扣进项税金 过渡科目
希望能帮助到您 !
- 3楼网友:為→妳鎖鈊
- 2021-12-12 21:59
要做账务处理的,分录如下:
借:原材料等
应交税费-未认证进项税
贷:应付账款
下月认证后分录:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-未认证进项税
再看看别人怎么说的。
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