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一般纳税人做外账怎么结转成本拜托各位大神

答案:2  悬赏:10  
解决时间 2021-04-10 08:15
一般纳税人在做外账月底怎么看着收入做成本?
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根据税法的规定,纳税人应当交纳的企业所得税,应当根据应税所得额计算,而不是直接以会计利润(即利润总额,下同)来进行计算。在实务中,确实存在会计利润为负数,担仍需交纳企业所得税的情况。这时,在会计上体现为净利润反映的亏损额将进一步加大。所以,你在核算所得税费用时,应当根据税法的规定来进行计算,而不能单以利润总额的正负来判断是否应当交纳企业所得税。对于提取法定盈余公积等利润分配业务,由于利润总额为亏损,净利润肯定也为亏损,因此,不涉及利润分配业务。相关会计分录如下:1.计提所得税(根据税法规定计算,如计算的应税所得为负数的,则无需交纳所得税)借:所得税贷:应交税金——应交企业所得税2.结转各项收入借:主营业务收入 等贷:本年利润3.结转各项成本费用借:本年利润贷:所得税贷:主营业务成本等4.结转本年利润借:本年利润 (亏损应以红字编制)贷:利润分配——未分配利润(亏损应以红字编制)5.利润分配业务由于净利润为亏损,不进行利润分配。关于补充问题。1.在编制上述分录2和3时,应当根据除“本年利润”科目以外的其他科目在结转时的余额进行编制。如,在结转时,帐面主营业务收入余额为贷方100 000元,则在编制结转分录时,应当借记主营业务收入100 000元。其他科目同理。对于“本年利润”科目应借记或贷记金额,则根据分录中其他科目的金额加总确定。2.在编制上述分录4时,应当在分录2和3编制记帐后进行。编制分录时,“本年利润”金额按照帐面本年利润余额来确定。如帐面本年利润余额为借方1 000元,则编制时应当借记本年利润-1 000元。3.经过上述会计处理后,你的帐面上,损益类科目、“本年利润”科目,年末应当无余额。4.你在结转2006年帐时,应当根据2005年末科目余额进行,2005年末有余额的,2006年初也应当有余额,否则则反之。结合题中来看,你在2006年初时,“利润分配”科目应当有期初余额,而“盈余公积”、“本年利润”、损益类科目应当无期初余额。
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我不会~~~但还是要微笑~~~:)
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