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估价入库问题~

答案:5  悬赏:50  
解决时间 2021-04-09 20:34
3日,进货一批,入原材料库,款未付,
5日,出这批货,进生产车间。
18日发票收到。款付。
会计分录怎么作?怎么有人说,暂估入库只能月底作?如果是的话,我这种情况是不是就不用暂估入库了?
请高手指教~谢谢
最佳答案
可以再等几天,到月底如果发票还未到,就必须估价入库。
会计分录:
1、购进 借:原材料 (估价)其他应收款-税金(估入)
贷:应付账款(估价)
2、领料 借:生产成本-原材料 贷:原材料
3、发票到后冲回估价会计分录
、购进 借:原材料 红字(估价)其他应收款-税金 红字(估入)
贷:应付账款 红字(估价)
4、根据发票
借:原材料
应缴税费-应缴增值税-进项税额
贷:银行存款
全部回答
你收到货做入库单,进生产车间做领料单,都是库存帐上要做的,先不做凭证,18号拿到发票直接做帐,因为是同一个月的,不用做估价,如果跨月就要做了
对啊 不用做暂估入库了 因为你在本月的18日已经收到了发票了 做暂估入库的是因为在月底没有收到发票不知道价格才会这么做分录的
暂估入库,也可以月中作, 3日时, 借:原材料 贷:应付账款-应付暂估款 5日时: 借:生产成本 货:原材料 18日时: 借:原材料 贷:银行存款/现金 同时: 借:原材料 红字 货:应付账款-应付暂估款 红字
暂估是实际已发生原材料的所有权转换,但发票未在当月进账。且实际库存领用产生实际成本。入库,领用在库存账面上做好进销存数量的变动。当月按照收到的发票同当月入库数一致做 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 月底,已入库未开具发票的做暂估(估价) 借:原材料 贷:应付账款-应付暂估款 出库领用成本 借:生产成本 贷:原材料 下月暂估原材料收到发票冲回 借:应付账款-应付暂估款 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款/银行存款
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