购买单价1800元的电视36000元,计入了低值易耗品,税务局要求计入固定资产,补缴税款后,分录怎么做,请各
答案:3 悬赏:80
解决时间 2021-03-14 22:54
- 提问者网友:泪姬迷茫
- 2021-03-14 12:32
位高手指教,急急急!谢谢
最佳答案
- 二级知识专家网友:星星坠落
- 2021-03-14 13:15
补交的一定是你企业所得税吧,并且是以前年度的
借:固定资产 3600
贷:以前年度损益调整 3600
借:以前年度损益调整 900
贷:应交税费—应交企业所得税 900
借:应交税费—应交企业所得税 900
贷:银行存款 900
借:固定资产 3600
贷:以前年度损益调整 3600
借:以前年度损益调整 900
贷:应交税费—应交企业所得税 900
借:应交税费—应交企业所得税 900
贷:银行存款 900
全部回答
- 1楼网友:强势废物
- 2021-03-14 14:49
可用红字冲销法冲销原记低值易耗品业务,再补记固定值产业务。
增值税要单独列出来,因为有关规定注明了固定资产的增值税进项税是可以抵销项税的。
比如:借:固定资产
应交税费---应交增值税(进项税额)
贷:银行存款或者其他
借:应交税费
贷:银行存款
- 2楼网友:虚伪的现实
- 2021-03-14 13:37
竟然是新建企业,那肯定要验资啦,如果老板投的是钱和固定资产或其他,那么验资中介机构会帮你评估入账的 这个不用你管了
如果老板投的是钱和其他,没有包括新购买的固定资产,如果用现金付款的就叫人随便写个收据
借:固定资产
贷:现金
如果用银行存款付款 可以付银行进账单 凭证
借:固定资产
贷:银行存款
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