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缴纳增值税

答案:3  悬赏:10  
解决时间 2021-04-09 10:29
我是一个新手 希望大家帮帮忙 公司是商业 一般纳税人
摘要 缴纳增值税 借:应交税金—应交增值税(已交税金)1494.47
贷:银行存款 1494.47
我想问一下已交税金1494.47是怎么算出来的 ?是本月的销项-进项吗?还是销售收入*0.17-进项税额?还是怎么算法?还有他交的是这个月的增值税还是上个月的增值税?谢谢大家了
最佳答案
增值税都是这个月缴纳上个月结转剩余的。。。

增值税的算法:
怎么说呢。。。
在实际操作中,增值税的算法不像书上的公式那样简洁。。。。
你们公司是增值税一般纳税人,应该说规模还可以,在增值税项下应该设有很多个会计科目
如果你们公司没有出口业务的话,应纳增值税=销项税额-进项税额+进项税转出额
如果你们公司有出口业务的话,就比较麻烦,应为涉及到出口退税的问题,销项税额就不能用“销售收入*0.17”来核算了,因为出口的销售收入可能会有退税,这取决于你们商业企业出口货物的性质,此时应纳增值税=销项税额-进项税额+进项税转出额+出口退税。。。
全部回答
这是税收转嫁的原理:因为消费者在支付款项时,货款与税款是一并支付的,所以是消费者承担了税收,企业只是代缴而已。换句话说:企业是纳税人,缴纳的税收却是消费者承担的。 但是一般纳税人是可以进项抵扣的,小规模的就不可以了,企业争着跨入一般纳税人的行列就可以能进项抵扣外,小规模的不能开具专用发票对方就不能抵扣了也就限制了交易的发生。 如此,高低税率同理
增值税一般纳税人每月的销项税额(销售收入*0.17)-进项税额就是应交增值税(未交税金),次月1-15应申报缴纳这部分未交税金。在月底结账时将他记入增值税明细账的未交税金栏。 在实际缴纳时帐务处理如下 借:应缴税费-应交增值税(未交税金) 1494.47 贷:银行存款 1494.47 他交的是上个月的增值税
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