暂估是800元,上月已经结转了成本,票到了金额是1000元,怎么写呀?
具体分录谢谢!!!
上月卖出的商品没有发票,做了暂估,发票到了和实际金额不一样怎么做分录?
答案:3 悬赏:70
解决时间 2021-03-14 11:10
- 提问者网友:喵星人荷西
- 2021-03-13 19:36
最佳答案
- 二级知识专家网友:蜜罐小熊
- 2021-03-13 19:48
红冲上月的暂时估入账,按发票金额入账,再把差额记入主营业务成本,并结转。
全部回答
- 1楼网友:开心就好
- 2021-03-13 20:32
暂估入库
借:库存商品
代:应付账款--暂估应付款
就是这样
- 2楼网友:夢想黑洞
- 2021-03-13 20:11
借应付账款-暂估价800
贷原材料800
借应付账款-XXX1000
贷原材料1000
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