8月收到的进项发票,10月认证,做账是做到10月吗?那么8月发生的成本,税额不就计入了10月?
答案:4 悬赏:50
解决时间 2021-02-19 04:15
- 提问者网友:心牵心
- 2021-02-18 06:57
8月收到的进项发票,10月认证,做账是做到10月吗?那么8月发生的成本,税额不就计入了10月?
最佳答案
- 二级知识专家网友:一叶十三刺
- 2021-02-18 08:02
呵呵.八月的成本可以放在十月和认证发票同时记账的,这种情况,税法是可以通过的,你说的,八月记八月是会计制度的要求,在当时的会计年度及专票效期内,只要你给处理了就可以了.
另外,你可以设想一下,如果8月31号发生的成本,你8月31号未收到发票,按你的说法,你8月份就只能去估算成本了的.追问但是这种不符合会计制度的权责发生制原则吧?感觉账乱七八糟的。
另外,你可以设想一下,如果8月31号发生的成本,你8月31号未收到发票,按你的说法,你8月份就只能去估算成本了的.追问但是这种不符合会计制度的权责发生制原则吧?感觉账乱七八糟的。
全部回答
- 1楼网友:夜风逐马
- 2021-02-18 09:53
8月没有记账就可以,如果8月记账就得调整。追问8月收到的票,为什么可以不记账呢?发票为啥子要规定个180天的期限,当月的成本不是当月就要记入么追答没有记账可以放库存。
- 2楼网友:躲不过心动
- 2021-02-18 08:59
什么时候认证什么时候入账。虽然8月收到的成本但10月认证,所以税额就要记入10月的。追问但那样的话,8月收到的,做到10月,成本也记入了10月呀,这样完全不合理啊。。。我就想不通为什么都这样做账,而且税局好像还认可。。。。追答是这样的
- 3楼网友:不想翻身的咸鱼
- 2021-02-18 08:16
8月收的进项发票,应该在8月入账,10月认证的时候再抵税金。
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