请问上月少付给货款给供应商,余额在下月付差额应怎做分录?
答案:3 悬赏:80
解决时间 2021-01-30 16:43
- 提问者网友:敏感魔鬼
- 2021-01-30 06:46
请问上月少付给货款给供应商,余额在下月付差额应怎做分录?
最佳答案
- 二级知识专家网友:茫然不知崩溃
- 2021-01-30 07:36
那就调账冲回啊。将上月你挂错的应付款,作一笔负数冲销,然后再做一笔正确的。如;冲销:借:应付账款——(单位) (负数金额) 贷:应付账款——(单位) (正数金额)再按实际付时金额:借:应付账款——(单位)(结算余款) 贷:银行存款(库存现金)(结算余款)
全部回答
- 1楼网友:零负荷的放任
- 2021-01-30 09:59
借:材料 贷:银行存款。
- 2楼网友:woshuo
- 2021-01-30 08:22
首付款时,借:原材料,贷:银行存款,应付账款付余款时,借:应付账款,贷:银行存款
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