我单位预收账款很多,也就是说很多发票未开给对方,国税来查,让我们先把10年未开的发票提前交增值税
答案:3 悬赏:50
解决时间 2021-04-27 23:50
- 提问者网友:霸气大叔
- 2021-04-27 12:12
下次等开发票的时候怎么转出,让我们先把10年未开的发票提前交增值税,国税来查,若账面10年预收为10万我单位预收账款很多,也就是说很多发票未开给对方.9元,会计分录该怎么做?会计分录又该怎么做,则交增值税14529
最佳答案
- 二级知识专家网友:猖狂的痴情人
- 2021-04-27 13:36
缴税时:借 应交税金-增值税 贷 银行存款
下次开票时不用转出,直接按正常的做, 借 预收货款
贷 营业收入
贷 应缴税金-增值税-销项
下次开票时不用转出,直接按正常的做, 借 预收货款
贷 营业收入
贷 应缴税金-增值税-销项
全部回答
- 1楼网友:修女的自白
- 2021-04-27 15:25
这些发票如确实需要开出来给对方的话,还不如直接就把发票开出来,然后按正常的流程做会计分录就是了。
- 2楼网友:余生继续浪
- 2021-04-27 15:03
你好!
缴税时,借: 应交税金-应交增值税
贷:银行存款
开发票时不用转,按正常销售就可以。
借:预收帐款
贷:主营业务收入
应缴税金-应交增值税
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