借:主营业务收入贷:其他应付款 这样做帐可以吗
答案:3 悬赏:60
解决时间 2021-01-19 11:55
- 提问者网友:王者佥
- 2021-01-18 13:29
借:主营业务收入贷:其他应付款 这样做帐可以吗
最佳答案
- 二级知识专家网友:枭雄戏美人
- 2021-01-18 14:17
收钱的时候你记的是
借:银行存款 10000
贷:主营业务收入 10000
现在应该冲减收入
借:主营业务收入 2000
贷:其他应付款 2000
借:银行存款 10000
贷:主营业务收入 10000
现在应该冲减收入
借:主营业务收入 2000
贷:其他应付款 2000
全部回答
- 1楼网友:大漠
- 2021-01-18 16:20
除非你是会计差错更正,
否则,实务中不会出现这样的分录的。
追问:那我实际公帐上收的钱是10000,但是里面有2000元是代理商赚的钱,那我要怎么做帐呢,我已经把10000计入主营业务收入里面了
追答:代理商的钱是你们的费用。
你给代理商的钱的时候
借:销售费用
贷;银行存款
否则,实务中不会出现这样的分录的。
追问:那我实际公帐上收的钱是10000,但是里面有2000元是代理商赚的钱,那我要怎么做帐呢,我已经把10000计入主营业务收入里面了
追答:代理商的钱是你们的费用。
你给代理商的钱的时候
借:销售费用
贷;银行存款
- 2楼网友:夜风逐马
- 2021-01-18 15:32
正确的是:
借: 应收帐款
贷: 主营业务收入
贷: 应交税金(如果有税的话)
除了期末的损益结转入本年利润以外, 主营业务收入不应该发生在借方,
即使是做错了或者这笔业务金额要减少, 也应该是用 贷方红字 的方法调整正确
借: 应收帐款
贷: 主营业务收入
贷: 应交税金(如果有税的话)
除了期末的损益结转入本年利润以外, 主营业务收入不应该发生在借方,
即使是做错了或者这笔业务金额要减少, 也应该是用 贷方红字 的方法调整正确
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