一.公司是三人出资,(出资金额为60万,20万,20万)注册验资后三人又从验资户把钱转走了,出资60万的人是法人,筹建期各项费用都是由法人垫付的,包括购进固定资产的钱.
请问:1.注册验资和验资后把钱转走的分录怎么做(好象是不符合法律规定的)
1)借:银行存款:100万 2) 转走时: 借:其他应收款 -法人60万
贷:实收资本-XX 60万 -XX 20万
-XX 20万 -XX 20万
-XX 20万 贷: 银行存款 100万
这么作合适吗?
2.筹建期发生的费用,(老板垫付) ,已经这样做账了,但是前面的其他应收款和其他应付款如何冲消啊?
借:长期待摊费用 月底 借:现金
贷:现金 贷:其他应付款 -法人XX
二:以前年度的费用以及今年1月,2月的费用8月份作账,分录怎么写啊?
注册验资后三人又从验资户把钱转走了
答案:3 悬赏:30
解决时间 2021-03-15 06:46
- 提问者网友:余味
- 2021-03-14 20:37
最佳答案
- 二级知识专家网友:ー何必说爱
- 2021-03-14 21:56
1、抽逃资金,不合适
2、借:其他应付款 -法人XX 贷:其他应收款 -法人
3、以前年度的费用在筹建期的借:长期待摊费用 贷:现金
2、借:其他应付款 -法人XX 贷:其他应收款 -法人
3、以前年度的费用在筹建期的借:长期待摊费用 贷:现金
全部回答
- 1楼网友:伤口狠精致
- 2021-03-14 22:59
1没问题,
2借:长期待摊费用或管理费用
贷:其他应收款 -法人
以前年度的费用以及今年1月,2月的费用8月份作账同上
- 2楼网友:我的任性你不懂
- 2021-03-14 22:24
可以把其他应收,其他应付对冲,反正都是法人的钱,其他抽逃资金,会在工商年检时有问题,只要工商年检前,再把资金还回来就行了。
再看看别人怎么说的。
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