还有增值税怎么申报啊,谢谢啦~~
增值税按6月发票上错误金额来报吗?出口退税将6月份错误发票、7月份负数发票和7月份正确发票一起录入吗?
那不是与增值税纳税表有差额了吗?
您好!6月1份出口发票金额开错了,应在7月开红字,再开正确的吗?那出口退税申报具体怎么操作啊?
答案:3 悬赏:0
解决时间 2021-04-22 03:09
- 提问者网友:敏感魔鬼
- 2021-04-21 05:05
最佳答案
- 二级知识专家网友:魅世女王
- 2021-04-21 05:39
同增值税没有关系,6月份正常申报,7月份开了红字发票时在出口系统里录入那张红字发票(也就是负数发票)就可以了
全部回答
- 1楼网友:输掉的尊严
- 2021-04-21 06:43
你好!
如果你的帐没结的话,可以把错误发票作废掉,做正确的。你申报出口退税的时候,直接按照报关单上的争取数据填写。
凭证=帐=纳税申报=出口退税软件,你能把这个等式完成就没有问题
如果对你有帮助,望采纳。
- 2楼网友:短发女王川岛琦
- 2021-04-21 06:10
7月申报6月份时按错误的报,8月申报7月份时负数与正数一起录入,申报表中也是负数与正数一起录入
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯