上月估价:借:原材料-A材料 1100
贷:应付账款-估价 1100
本月入账材料价格是700.产生了400的差价,成本多转了400,请问怎么调整成本,具体分录该怎么做?( 注原材料没有库存)
原材料估价入账估低了与回的价格有差怎么办
答案:2 悬赏:30
解决时间 2021-03-12 05:33
- 提问者网友:醉人眸
- 2021-03-11 18:31
最佳答案
- 二级知识专家网友:随心随缘不随便
- 2021-03-11 18:51
本月分录如下:
1.借:原材料-A材料 -1100
贷:应付账款-估价 -1100
2.借:原材料--A材料 700
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)700*17%=119
银行存款(库存现金)819
3.借:主营业务成本 -400
贷:原材料--A材料 -400
1.借:原材料-A材料 -1100
贷:应付账款-估价 -1100
2.借:原材料--A材料 700
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)700*17%=119
银行存款(库存现金)819
3.借:主营业务成本 -400
贷:原材料--A材料 -400
全部回答
- 1楼网友:走,耍流氓去
- 2021-03-11 19:17
估价本来就会有差异,而且对于估价入库的,在收到发票时要做红冲处理的。所以你在本期收到发票时原样红冲就可以了。再把正确的制做凭证就可以了。
本期凭证如下:
借:借:原材料-a材料 -1100
贷:应付账款-估价 -1100
借:借:原材料-a材料 700
贷:应付账款-供应商 700
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