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业务招待费可列入开办费吗?

答案:2  悬赏:30  
解决时间 2021-02-20 00:25
业务招待费可列入开办费吗?
最佳答案
业务招待费可列入开办费

开办费的具体内容
1,筹建人员开支的费用
(1)筹建人员的劳务费用:具体包括筹办人员的工资奖金等工资性支出,以及应交纳的各种社会保险。在筹建期间发生的如医疗费等福利性费用,如果筹建期较短可据实列支,筹建期较长的,可按工资总额的14%计提职工福利费予以解决。
(2)差旅费:包括市内交通费和外埠差旅费。
(3)董事会费和联合委员会费
2,企业登记、公证的费用:主要包括登记费、验资费、税务登记费、公证费等。
3,筹措资本的费用:主要是指筹资支付的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等。
4,人员培训费:主要有以下两种情况
(1)引进设备和技术需要消化吸收,选派一些职工在筹建期间外出进修学习的费用。
(2)聘请专家进行技术指导和培训的劳务费及相关费用费用。
5,企业资产的摊销、报废和毁损
6,其他费用
(1)筹建期间发生的办公费、广告费、交际应酬费。
(2)印花税
(3)经投资人确认由企业负担的进行可行性研究所发生的费用
(4)其他与筹建有关的费用,例如资讯调查费、诉讼费、文件印刷费、通讯费以及庆典礼品费等支出。

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全部回答
1、现行企业所得税法有关规定:业务招待费税前扣除执行“孰低原则”即企业营业收入的0.5%与实际业务招待费的60%比较,较小数可以在企业所得税前扣除,超过部分调增应纳税所得额。 没有收入,税前不得扣除。 2、07年的开办费,按照会计准则规定,自开始经营当期一次进损益。年终所得税汇算时,进行纳税调整。 08年执行的企业所得税法规定,作为长期待摊费用的开办费应在不少于3年期限内摊销。 08年你在进行企业所得税汇算清缴时,应该将不允许税前扣除的项目金额调增应纳税所得额,具体在企业所得税申报表有关明细项目调整。
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