朋友个人有张承兑汇票到期,借我们单位贴现,我会计处理应该怎么做。
答案:3 悬赏:80
解决时间 2021-04-06 18:57
- 提问者网友:江鱼
- 2021-04-06 02:40
朋友个人有张承兑汇票到期,借我们单位贴现,我会计处理应该怎么做。
最佳答案
- 二级知识专家网友:狙击你的心
- 2021-04-06 04:10
借:应收票据
贷:其他应付款-你朋友的名
贴现时的处理就不用我再细说了吧。
贷:其他应付款-你朋友的名
贴现时的处理就不用我再细说了吧。
全部回答
- 1楼网友:狠傷凤凰
- 2021-04-06 06:13
贴息9万入到财务费用是没错
不过开出承兑汇票应该是应付票据,不是应收票据吧
- 2楼网友:晚安听书人
- 2021-04-06 05:40
以你们单位的名义贴现,不要做这种无聊的事,干脆你出点钱买了算了!
通过你这一看就知道你公司不规范,很好办!
你公司有大额交易的话就视同你公司没收到现金,作为收到的是这张票,把按贴现后的金额现金直接付给这个朋友,贴现收入入你公司账,贴现息计入你公司的财务费用;会计分录我就不写了:
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